Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    НДС

    Добрый день.
    У меня не проходят разделы 8 и 9 контроль.
    Пишет в протоколе - Элемент: Строка 30 \Файл\Документ\КнигаПокуп
    Значение: ''
    Ошибка: '"" нарушает ограничение minLength для "1". Не удалось проанализировать атрибут "НомСчФПрод" со значением "". '

    Что это? и таких у меня 15

    #2
    Посмотрите, у вас в 8 и 9-м разделе у всех счетов-фактур номера проставлены?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Да, у всех

      Комментарий


        #4
        В книге продаж нет номеров фактур с кодом 21 Восстановлен НДС.....
        Авансы проходили в 2014 году.

        Комментарий


          #5
          Все норма фактур пришлось ставить вручную в книге продаж. (код 21). А у меня их 130. Почему из книги покупок не проставляется № фактур в продажи?

          Комментарий


            #6
            По Учету покупок ситуация такая - если счет-фактура на аванс и на отгрузку в одной сделке, номер нормально проставляется по 21 коду; если счет-фактура на аванс и на отгрузку в разных сделках номер пока не проставляется. Решаем проблему.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              А как сдать нулевой НДС. У меня пишет ошибку. Без 8 и 9 раздела не проходит. 8 и 9 раздел - пишет (не может быть пустым)

              Комментарий


                #8
                Обычно тест ругается, если заполнена хотя бы одна строка Раздела 3 - там данных нет?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                  #9
                  Все сделала, спасибо

                  Комментарий


                    #10
                    НДС ошибка

                    Тест выдает ошибку в разделе 8 "нарушает ограничение length для "10". Не удалось проанализировать элемент "ДатаУчТов" со значением". Всего 15. Похоже все с/ф на авансы уплаченные. Что делать?

                    Комментарий


                      #11
                      В декларации в Разделе 8 - откройте авансовый счет-фактуру, по которому протокол выдает ошибку/ строка 120 - в открывшейся таблице удаляем пустую строку и сохраняем.



                      Завтра поставим на эту строку проверку, чтобы строки удалялись автоматически. Но, если авансовых счетов-фактур не много, лучше не ждать обновления, удалить вручную - декларация будет нормально проходить тест.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #12
                        В разделе 9 попадают в книгу продаж - возврат аванса поставщиком. (В книгу продаж они не должны попадать) И как результат пишет ошибку. (не может быть пустым). как этого избежать? Может заводить проводку из операций? Я всегда заводила через продажи-оплата
                        Последний раз редактировалось lanaarg; 24.04.2015, 08:09.

                        Комментарий


                          #13
                          Завела вручную через операции - ошибка пропала. Теперь по основной- Что это за ошибка. При значении суммы налога, подлежащая уплате в бюджет больше 0 (пунк.5 ст.173), должен присутствовать и иметь значение элемент "ПризнНал12".

                          И еще- СФ на аванс, НДС взят к зачету, Номер пп есть, дата уплаты есть, но все равно пишет ошибку - нарушает ограничение length для "10". Не удалось проанализировать элемент "ДатаУчТов" со значением "".
                          Последний раз редактировалось lanaarg; 24.04.2015, 08:42. Причина: добавление

                          Комментарий


                            #14
                            Завела вручную в форме декларации дату оприходования сф на аванс ошибка пропала. В операциях если заводить возврат аванса поставщиком, программа ругается и требует заводить через продажи.

                            Комментарий


                              #15
                              Если при возврате аванса НДС не восстанавливался, то можно игнорировать сообщение, оформляем через Банк. Если с аванса был вычет по НДС, оформлять нужно через Учет продаж, почему не попадает № с-ф на аванс - посмотрим.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X