Главные новости

Статьи бухгалтеру


Вернуться   Buhsoft Forums > Добро пожаловать на buhsoft.ru > ИНСТРУКЦИИ к программам БухСофт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.07.2016, 16:40   #1
Елена Н.
Сотрудник Бухсофт.ру
 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 7,728
Спасибо: 10
Поблагодарили 517 раз(а) в 508 сообщениях
Елена Н. - это имя известно всемЕлена Н. - это имя известно всемЕлена Н. - это имя известно всемЕлена Н. - это имя известно всемЕлена Н. - это имя известно всемЕлена Н. - это имя известно всем
По умолчанию Хочу перенести вычет на другой налоговый период. Что делать?

Инструкция к разделу: Книга покупок. Типовые вопросы.

Чтобы перенести налоговый вычет по НДС на другой налоговый период, нужно в программе изменить дату регистрации счета-фактуры.
Поле "Дата регистрации (Рег. дата)" находится в форме Учет покупок во вкладке "Документы":



По умолчанию программа ставит дату регистрации равной дате счета-фактуры.
При изменении даты счета-фактуры программа предлагает изменить дату регистрации счета-фактуры:



В поле "Рег.дата" - удалите дату вообще, если пока не знаете, когда примете к вычету НДС. Если дата вычета известна - поставьте эту дату.

После этого, в закладе "Проводки" нажмите кнопку Долг/ Перерасчет в нижнем правом углу - выбираем "Перерасчет". После перерасчета должна измениться дата проводки "Принят НДС к зачету" (Д.68.2 К.19.3)
Если в поле "Рег дата" - дата была удалена, проводка "Принят НДС к зачету" формироваться не будет. Когда будет принято решение о вычете, ее нужно будет проставить





В программе предусмотрена возможность просмотра регистрационных дат по всем входящим счетам-фактурам, для этого вверху формы Учет покупок выберите Режим просмотра "Доп.поля", в поле "Рег.дата" видны даты регистрации всех входящих счетов-фактур.

В этом режиме можно редактировать дату регистрации так же как и в закладке "Документы". При необходимости удалите или измените дату регистрации. После этого обязательно сделайте перерасчет проводок!





Если нужно принять к вычету НДС по документу прошлого года, в форме "Учет покупок" в поле "Период" выберите прошлый год (или любой другой нужный период - счета-фактуры можно принять к вычету в течение трех лет). Выберите нужный документ или добавьте новый. В поле "Рег. дата" поставьте дату вычета текущего года. Проводка "Принят НДС к зачету" сформируется с датой текущего года. При необходимости сделайте перерасчет.

Обратите внимание!
Чтобы проводка "Принят НДС к зачету" сформировалась, обязательно в форме "Остатки на начало года" (Справочники) по данному контрагенту должен быть остаток по счет 19.

При необходимости в закладке "Документы" укажите № и дату счета-фактуре - это нужно только на новых базах, если база импортирована из прошлого года информация уже будет сохранена.



__________________
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

Последний раз редактировалось Наталья Чистотина; 08.08.2016 в 09:35
Елена Н. вне форума   Ответить с цитированием

Помогите нам сделать инструкции лучше!

Вам помогла эта страница инструкции?
Актуальна ли она и понятна?
Получили Вы ответ на свой вопрос?

Если НЕТ, то напишите нам!
Мы ответим Вам на вопрос и скорректируем текст инструкции.



Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.


Работает на vBulletin® версия 3.8.2.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot