Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопрос к Sova64: Строка 100/2011г д.б. равна строке 150/2010г

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Вопрос к Sova64: Строка 100/2011г д.б. равна строке 150/2010г

    Наш ПФр требует, чтобы строка 100 в РСВ-1 в 2011г была равна стр.150 последней РСВ-1 за 2010г. Такое соотношение заложено где-то в Рекомендуемом порядке или МетодУказаниях.
    Я согласен с этим, но частично, т.к. РСВ-1 заполняется на основании данных бухучета. В стр.150/2010г попадает "суррогат" из кучи округлений за год, а в стр.100/2011г д.б. сумма, проходящая по бухучету. Посему они МОГУТ освпасть, но не более того.
    Вопрос, как всегда в 1руб
    Хотелось бы услышать Ваше мнение, как и мнения других, естественно

    #2
    Строки 100 и 150 должны соответствовать бухучету, поэтому они так или иначе должны переноситься из одного отчетного периода в другой.
    Другое дело, что строка 150 отличается от истины, так как начисленные взносы в форме рассчитываются от базы "в целом по больнице", а в бухучете отражаются реальные суммы, представляющие сумму взночов, рассчитанных по каждому сотруднику, в больших организациях это расхождение может быть значительным.
    Это результат неграмотного составления формы РСВ-1 разработчиками. Выхода тут два - либо судиться с разработчиками по порядку заполнения строк 241-244 формы, либо прописывать в своей учетной политике порядок приведения в соответствие бузучета с отчетом за счет прибыли.
    За этим еще одна проблема - потом надо "подгонять" начисления сотрудников к форме РСВ-1, что гораздо проблематичнее, так как изменение начисленных сумм у сотрудников нарушает страховой характер взносов и грамотно прописать такие корректировки, чтобы не было претензий у проверяющих практически невозможно.

    Комментарий


      #3
      По поводу заполнения РСВ-1 и ИС в 1 квартале 2011 года у нас в одной организации была такая ситуация. По 100-й строке РСВ числилась переплата, для примера, 1000 рублей, а в январе 2011 года организация не перечисляла ни одного рубля. Вначале мы январь "закрыли" по уплате "по нулям", но нам дали указание распределить в январе переплату на ИС, как перечисленную сумму. В принципе, логика понятна. А вот как теперь заполнять 100-ю строку за 2-й квартал: по строке 150 первого квартала? И какую сумму распределять за апрель: суммировать данные строки 150 1-го квартала с платёжным поручением за апрель или брать только данные ПП? Хотелось бы узнать мнение на этот счёт уважаемой SOVA64.

      Комментарий


        #4
        Уважаемая SOVA64! Спасибо за уточнение!

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X